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Consórcio Púb. de Saúde da Microregião de Russas ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 03050001


  • Data do pagamento 03/05/2024
  • Valor 96.414,71 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 83.864,78 262228 Caixa Econômica Federal CEF-CPSMR 0755 060001060
N/A Débito 1.563,09 8133350 Caixa Econômica Federal CEF-CPSMR 0755 060001060

Dados do empenho de número 02010024
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO CENTRO DE ESPEC. ODONTO LOGICA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Consorcio Publ. Saude Microrreg. Russas
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0403 - Gestão e Desenvolvimento da Assist.Média e Alta Complexidade
  • Projeto / Atividade: 2.002 - Gestão do Centro de Especialidades Odont ologicas
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos próprios dos consórcios
  • Histórico: o custeio da folha de pagamento dos servidores lotados no Centro de Especialidades Odontológicas -CEO, no corrente exercicio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010024 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.270.000,00
29010004 29 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 85.743,35
29010003 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 85.743,35
01020002 1 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 16.226,50
01020002 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 16.226,50
19020001 19 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.259,20
20020017 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.259,20
29020002 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 92.583,59
29020002 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 92.583,59
01030002 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.024,27
01030015 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.024,27
28030007 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 96.555,66
28030005 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 96.555,66
28030007 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 5.787,91
28030013 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.787,91
30040005 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 98.109,11
30040008 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 8.348,34
03050001 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 96.414,71
03050008 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 8.348,34
08050001 8 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.694,40