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Consórcio Púb. de Saúde da Microregião de Russas ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 28030010


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 171.840,28 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 145.256,62 262228 Caixa Econômica Federal CEF-CPSMR 0755 060001060
N/A Débito 4.116,68 132005 Caixa Econômica Federal CEF-CPSMR 0755 060001060
N/A Débito 4.116,68 127084 Caixa Econômica Federal CEF-CPSMR 0755 060001060

Dados do empenho de número 02010026
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DA POLICL ÍNICA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Consorcio Publ. Saude Microrreg. Russas
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0403 - Gestão e Desenvolvimento da Assist.Média e Alta Complexidade
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Gestão da Policlínica
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos próprios dos consórcios
  • Histórico: o custeio da folha de pagamento dos servidores lotados na Policlínica Dr. José Martins de Santiago, no corrente exercicio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010026 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.359.000,00
29010002 29 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 174.050,96
29010002 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 174.050,96
29020003 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 185.886,09
29020003 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 185.886,09
01030001 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 15.469,26
01030014 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 15.469,26
28030010 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 171.840,28
28030015 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 13.121,16
28030011 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.953,77
28030006 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 181.747,82
28030009 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 13.121,16
01040001 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.953,77
30040006 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 182.511,98
30040009 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 22.556,94
03050004 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 172.604,44
03050009 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 22.556,94
06050001 6 de maio de 2024 Pagamento Realizado 4.953,77
09050001 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 4.953,77