User

Consórcio Púb. de Saúde da Microregião de Russas ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 05030013


  • Data do pagamento 05/03/2024
  • Valor 8.500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.075,00 135337 Caixa Econômica Federal CEF-CPSMR 0755 060001060

Dados do empenho de número 02010039
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: DIOTEC COMÉRCI O MANUTENÇÃO I NDUSTRIAL E HO SPITALAR LTDA.
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '0105042019CPSMR'
  • Unidade orçamentária: 001 - Consorcio Publ. Saude Microrreg. Russas
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0403 - Gestão e Desenvolvimento da Assist.Média e Alta Complexidade
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Gestão da Policlínica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos próprios dos consórcios
  • Histórico: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA DE ACORDO COM O PREVISTO PELO FABRICANTE, SENDO QUE 70% (SETENTA POR CENTO) COM COBERTURA DE SERVIÇOS E 30% (TRINTA POR CENTO) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS, SENDO OS 30% ACUMULATIVO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA POLICLÍNICA, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DE

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010039 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 180.000,00
05020013 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 8.500,00
05020007 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 6.500,00
05020006 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 8.500,00
05020014 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 6.500,00
01030011 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 8.500,00
01030012 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 6.500,00
05030014 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 6.500,00
05030013 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 8.500,00
02040003 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 8.500,00
02040004 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 6.500,00
30040010 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 6.500,00
30040009 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 8.500,00
02050001 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 8.500,00
02050002 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 6.500,00
07050008 7 de maio de 2024 Pagamento Realizado 6.500,00
07050007 7 de maio de 2024 Pagamento Realizado 8.500,00