Dados do pagamento de número 04010018


  • Data do pagamento 04/01/2022
  • Valor 699.173,70 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 699.173,70 0 Banco do Brasil S.A. BB 0823 338559

Dados do empenho de número 03010183
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSTITUTO COMP ARTILHA -SAMEA C
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade chamamento'
  • Número da licitação: '01070721-SESA'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0025 - Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica em Saúde.
  • Projeto / Atividade: 2.131 - Manutenção das Atividades da Atenção Básica em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.50.43.00 - Subvenções so ciais
  • Fonte de recurso: Outras Vinculações de Transferências
  • Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO AMBITO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTEMTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA,ATRAVES DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.CONFORME LICITAÇAO N°01070721-SESAE CONTRATO N°20210583.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010183 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 699.173,70
04010007 4 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 699.173,70
04010018 4 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 699.173,70