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Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 19040014


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 265,05 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 264,41 7192 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 2594 196614

Dados do empenho de número 02010075
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: POSTO JOÃO GAL VINO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '1008.41-2023'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal Educação Básica/FUNDEB
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0013 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.058 - Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010075 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 100.000,00
26010027 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 3.297,71
26010028 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 389,47
06020042 6 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 389,47
06020041 6 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 3.297,71
08020016 8 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 265,05
08020007 8 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 12.281,21
09020049 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 12.281,21
23020032 23 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 265,05
26020012 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.602,62
26020034 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 359,40
26020025 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 17.633,84
05030029 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 359,40
05030030 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.602,62
05030028 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 17.633,84
12030054 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 15.628,13
12030030 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 179,70
12030031 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 5.891,52
12030052 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 188,35
21030048 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 188,35
21030046 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.891,52
21030049 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 15.628,13
21030047 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 179,70
27030091 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 559,79
27030051 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 29.287,12
03040016 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 29.287,12
17040029 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 265,05
19040014 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 265,05
19040015 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 559,79
30040058 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 441,75
03050013 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 441,75
15050021 15 de maio de 2024 Liquidação Realizado 389,11