Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040057
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 150,00 | 21590 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 78409 |
Diárias
- Beneficiado: FELIPE LINCOLN CISNE PONTE PAIVA
- Número da portaria: 240417-47
- Data da portaria: 17/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 17/04/2024
- Final 17/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 150,00 R$
- Valor total: 150,00 R$
- Motivo diárias de ajuda de custo para viajar no dia 17 de ABRIL de 2024 para receber os medicamentos na célula de gestão de logistica de recursos biomedicos, COLOB/SESA, junto a secretaria de saúde deste municipio.
Dados do empenho de número 16040001
- Empenho feito em 16/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: GRANGAZ LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '3011.54-23'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de gas liquefeito de petroleo - GLP, para suprir as necessidades do hospital municipal deste municipio.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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16040001 | 16 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 778,00 |
22040020 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 778,00 |
07050033 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 778,00 |