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Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe ( 02/01/2018 a 12/06/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 23040007


  • Data do pagamento 23/04/2024
  • Valor 1.084,42 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.084,42 560148 Caixa Econômica Federal LIMOEI DO NORTE 0750 060000555

Dados do empenho de número 02010143
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL-CEF
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secre. de Administracao e Financas
  • Função: 28 - Encargos Especiais
  • Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
  • Programa de governo: 0000 - Operações Especiais
  • Projeto / Atividade: 2.010 - Principal da Dívida Contratual Resgatado (INSS; PASEP; FGTS e outras)
  • Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: O parcelamento de FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de responsabilidade da Secretaria de Administração e Finanças do Município de São João do Jaguaribe, durante o corrente exercício financeiro.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010143 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 25.000,00
22010009 22 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 1.563,43
22010003 22 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.563,43
20020003 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 969,75
20020005 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 969,75
20020007 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 192,33
20020006 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 432,71
20020005 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 192,33
20020004 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 432,71
20030006 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.587,54
20030003 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.587,54
23040003 23 de abril de 2024 Liquidação Realizado 18,92
23040002 23 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.084,42
23040008 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 18,92
23040007 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.084,42
23040006 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 487,51
23040001 23 de abril de 2024 Liquidação Realizado 487,51
22050001 22 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.593,57
22050007 22 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.593,57
05060015 5 de junho de 2024 Pagamento Realizado 17.069,82
05060001 5 de junho de 2024 Liquidação Realizado 17.069,82