Dados do pagamento de número 19010010


  • Data do pagamento 19/01/2018
  • Valor 2.865,12 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.834,05 11901 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 9628 9628 1103520
Retenções N/A 31,07 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 02010045
  • Empenho feito em 02/01/2018
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 2001 - Encargos Sociais
  • Projeto / Atividade: 0.040 - Contribuições para o RGPS - Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde 15%
  • Histórico: pagamento de encargos previdênciarios resultante do pagamento de prestadores de serviços junto a Secretaria de Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010045 2 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 80.000,00
19010008 19 de janeiro de 2018 Pagamento Realizado 2.000,77
19010009 19 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 5.666,18
19010008 19 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 596,23
19010007 19 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 2.865,12
19010006 19 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 367,30
19010005 19 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 2.000,77
19010012 19 de janeiro de 2018 Pagamento Realizado 5.666,18
19010011 19 de janeiro de 2018 Pagamento Realizado 596,23
19010010 19 de janeiro de 2018 Pagamento Realizado 2.865,12
19010009 19 de janeiro de 2018 Pagamento Realizado 367,30
09020015 9 de fevereiro de 2018 Liquidação Realizado 51.470,31
09020035 9 de fevereiro de 2018 Pagamento Realizado 51.470,31
20020010 20 de fevereiro de 2018 Pagamento Realizado 8.668,65
20020007 20 de fevereiro de 2018 Liquidação Realizado 8.668,65
20030031 20 de março de 2018 Liquidação Realizado 2.645,06
20030030 20 de março de 2018 Liquidação Realizado 3.470,72
20030029 20 de março de 2018 Liquidação Realizado 669,24
20030028 20 de março de 2018 Liquidação Realizado 419,76
20030001 20 de março de 2018 Empenho Anulado 1.160,66
20030033 20 de março de 2018 Pagamento Realizado 2.645,06
20030031 20 de março de 2018 Pagamento Realizado 669,24
20030030 20 de março de 2018 Pagamento Realizado 419,76
20030032 20 de março de 2018 Pagamento Realizado 3.470,72