Dados do pagamento de número 20030003
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 2.357,98 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 4.146,04 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2853 | 97772 |
N/A | Débito | 4.146,04 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2853 | 97772 |
N/A | Débito | 3.247,97 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2853 | 97772 |
N/A | Débito | 2.357,98 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2853 | 97772 |
N/A | Débito | 4.146,04 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2853 | 97772 |
N/A | Débito | 3.411,62 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2853 | 97772 |
N/A | Débito | 4.146,04 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2853 | 97772 |
N/A | Débito | 3.225,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2853 | 97772 |
N/A | Débito | 3.772,94 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2853 | 97772 |
Dados do empenho de número 02010141
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - VEREADO RES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Senador Sá
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0101 - Ação Legislativa.
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Camara Municipal e Ativida des Legislativas
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: subsídios, vencimento e vantagens fixas dos Vereadores junto Câmara Muncipal de Senador Sá deste município, durante o exercício de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010141 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 278.000,00 |
22010003 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.000,00 |
23010001 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.753,62 |
23010001 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.692,65 |
23010001 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.228,65 |
23010001 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.126,72 |
23010001 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.338,66 |
23010001 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.126,72 |
23010001 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.400,58 |
23010001 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.126,72 |
23010001 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.205,68 |
20020006 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.146,04 |
20020006 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.610,94 |
20020047 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.000,00 |
20020006 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.395,34 |
20020006 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.146,04 |
20020006 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.772,94 |
20020006 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.225,00 |
20020006 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.146,04 |
20020006 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.411,62 |
20020006 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.146,04 |
20030003 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.247,97 |
20030003 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.146,04 |
20030047 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.000,00 |
20030003 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.173,27 |
20030003 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.225,00 |
20030003 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.146,04 |
20030003 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.411,62 |
20030003 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.146,04 |
20030003 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.357,98 |
20030003 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.146,04 |