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Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 01020015


  • Data do pagamento 01/02/2024
  • Valor 801,18 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 801,18 0 Banco do Brasil S.A. BB 1150 101176

Dados do empenho de número 02010043
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
  • Programa de governo: 0014 - Gestão dos Serviços de Asssistência Farmacêutica
  • Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: taxas pelo serviços de energia elétrica, junto a Assist. Farmacêutica - FMS, durante o corrente exercício financeiro.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010043 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 16.000,00
23010020 23 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 636,19
25010010 25 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 801,18
01020015 1 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 801,18
09020031 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 636,19
22020025 22 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 590,75
12030009 12 de março de 2024 Pagamento Realizado 590,75
26030013 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 910,93
02040014 2 de abril de 2024 Pagamento Realizado 910,93
22040050 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 358,00
24040003 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 866,64
02050004 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 866,64
13050034 13 de maio de 2024 Pagamento Realizado 358,00