Dados do pagamento de número 01020003


  • Data do pagamento 01/02/2022
  • Valor 3.493,87 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.493,87 0 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 1150 1150 85251

Dados do empenho de número 05010002
  • Empenho feito em 05/01/2022
  • Tipo: Global
  • Credor: POSTO MAIA LTD A ME
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '003/2021 TP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Solonópole
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05010002 5 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 72.886,00
31010012 31 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 3.493,87
01020003 1 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 3.493,87
02030001 2 de março de 2022 Liquidação Realizado 265,50
02030002 2 de março de 2022 Liquidação Realizado 3.935,00
08030008 8 de março de 2022 Pagamento Realizado 265,50
08030009 8 de março de 2022 Pagamento Realizado 3.935,00
16030001 16 de março de 2022 Empenho Anulado 63.246,63
17030005 17 de março de 2022 Pagamento Realizado 1.945,00
17030004 17 de março de 2022 Liquidação Realizado 1.945,00