Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 16040001
- Data da liquidação: 16/04/2024
- Valor: 9.473,50 R$
- Nota fiscal: 30763
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 15/04/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
-
Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240426436406000105550010000307631000308791
Itens da liquidação
Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
---|---|---|---|---|
EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, | 500,00 | UNIDADE | 870,00 | |
FRALDA GERIÁTRICA G, | 400,00 | UNIDADE | 1.032,00 | |
FRALDA GERIATRICA M, | 400,00 | UNIDADE | 1.032,00 | |
FRALDA GERIATRICA P, | 200,00 | UNIDADE | 488,00 | |
FRALDA GERIATRICA XG, | 300,00 | UNIDADE | 882,00 | |
FRALDA INFANTIL G, | 300,00 | UNIDADE | 336,00 | |
FRALDA INFANTIL M, | 200,00 | UNIDADE | 204,00 | |
FRALDA INFANTIL XG, | 400,00 | UNIDADE | 688,00 | |
FRALDA INFANTIL XXG, | 400,00 | UNIDADE | 688,00 | |
FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML, | 650,00 | UNIDADE | 1.638,00 | |
ÓLEO AGE PARA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS E ESCARAS 200ML, | 50,00 | UNIDADE | 655,50 | |
SACO COLETOR DE URINA 2L SISTEMA ABERTO, | 1.000,00 | UNIDADE | 600,00 | |
SERINGA 20 ML SEM AGULHA, | 500,00 | UNIDADE | 360,00 |
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 9.473,50 | 57447 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2732 | 2732 | 267007 |