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Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 26040053


  • Data do pagamento 26/04/2024
  • Valor 744,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 732,84 37000 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2732 2732 233870

Dados do empenho de número 02010519
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: A AMARO F DA S ILVA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '1310.01.2023 PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Funcionamento da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL PARA ATENDER A LEI 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRAIR-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 1310.01.2023 PE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010519 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 4.464,00
30010158 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 744,00
30010159 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 744,00
21020013 21 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 744,00
27020027 27 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 744,00
27020025 27 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 744,00
26030164 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 744,00
25040080 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 744,00
26040055 26 de abril de 2024 Pagamento Realizado 744,00
26040053 26 de abril de 2024 Pagamento Realizado 744,00