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Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 04040044


  • Data do pagamento 04/04/2024
  • Valor 70.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 100.000,00 30801 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2732 2732 233501
N/A Débito 50.000,00 32201 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2732 2732 233501
N/A Débito 70.000,00 40401 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2732 2732 233501
N/A Débito 50.000,00 41201 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2732 2732 233501

Dados do empenho de número 04030001
  • Empenho feito em 04/03/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: SEG NORTE CONT RUÇÕES E SERVI ÇOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: 'A/2022.03.23.01'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
  • Função: 26 - Transporte
  • Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
  • Programa de governo: 0586 - Estradas Vicinais
  • Projeto / Atividade: 1.052 - Construção, Ampliação da Malha Viária Municipal
  • Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: 4.(QUARTA) MEDIÇÃO, NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO DISTRITO DE FLECHEIRAS, NO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. A/2022.03.23.01.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04030001 4 de março de 2024 Empenho Realizado 399.474,99
06030002 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 399.474,99
08030054 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 100.000,00
22030010 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 50.000,00
04040044 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 70.000,00
12040006 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 50.000,00