User

Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 10050003


  • Data do pagamento 10/05/2024
  • Valor 41.162,14 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 41.162,14 1231089 Caixa Econômica Federal AGENCIA TRAIRI 4378 710969

Dados do empenho de número 01030030
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: WERBENIA AMED DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '1502.01.2023-PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0022 - Programa de Merenda Escolar
  • Projeto / Atividade: 2.018 - Manut.do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de convênio-Estado/Educaçã
  • Histórico: Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da Merenda Escolar da rede municipal de ensino Fundamental de tempo integral, conforme processo licitatório nº 1502.01.2023-PE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030030 1 de março de 2024 Empenho Realizado 41.162,14
10040020 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 41.162,14
10050003 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 41.162,14