Prefeitura Municipal de Uruoca ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02040008
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 3.441,87 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.441,87 | 40203 | Banco do Brasil S.A. | URUOCA | 4123 | 82430 |
Dados do empenho de número 02010122
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEG. SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal da Gestão Pública
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
- Programa de governo: 0112 - Divida Fundada Interna
- Projeto / Atividade: 2.007 - Pagamento de Parcelamento do INSS e FGTS
- Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: o parcelamento de amortização do financiamento do debito das contribuições previdenciarias s/ folha de pagamento de servidores, junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010122 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.000.000,00 |
10010002 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 120.684,37 |
10010043 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 120.684,37 |
09020015 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 121.670,25 |
09020054 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 121.670,25 |
28030004 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 122.483,35 |
28030004 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 122.483,35 |
30040007 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 123.326,94 |
30040007 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 123.326,94 |