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Prefeitura Municipal de Uruoca ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 08050007


  • Data do pagamento 08/05/2024
  • Valor 60,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 60,00 39120 Banco do Brasil S.A. URUOCA 4123 50946
Diárias
  • Beneficiado: VICTOR HUGO LIMA MARTINS
  • Número da portaria: SEMSA 140
  • Data da portaria: 02/05/2024
  • Destino: FORTALEZA - CE
  • Início 02/05/2024
  • Final 02/05/2024
  • Quantidade 1,00
  • Valor unitário: 60,00 R$
  • Valor total: 60,00 R$
  • Motivo concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas de deslocamento e estadia na cidade de Fortaleza-CE, durante o dia 02 de maio de 2024, para conduzir paciente e acompanhante que irá realizar exames e consultas na cidade supracitada, conforme Portaria SEMSA nº 140.

Dados do empenho de número 02050010
  • Empenho feito em 02/05/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VICTOR HUGO LI MA MARTINS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde - FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0123 - Gestao da Politica de Saude
  • Projeto / Atividade: 2.051 - Manut.Unid.Mista de Saúde - Hospital
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas de deslocamento e estadia na cidade de Fortaleza-CE, durante o dia 02 de maio de 2024, para conduzir paciente e acompanhante que irá realizar exames e consultas na cidade supracitada, conforme Portaria SEMSA nº 140.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02050010 2 de maio de 2024 Empenho Realizado 60,00
02050030 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 60,00
08050007 8 de maio de 2024 Pagamento Realizado 60,00