Dados do pagamento de número 08050023


  • Data do pagamento 08/05/2024
  • Valor 829,32 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 829,32 50809 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 254525

Dados do empenho de número 02010086
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAGECE - COMPA NHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA RÁ
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 003 - Depto. de Atenção Primária
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0171 - Programa de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: pagamento das contas de água para atendimento das Unidades de Saúde (Estratégia Saúde da Família-ESF) da Sede municipal e localidades da zona rural, durante o exercício de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010086 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 30.000,00
17010013 17 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.024,42
06020024 6 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.024,42
16020018 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 999,15
06030012 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 999,15
14030002 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 888,23
20030032 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 888,23
09040020 9 de abril de 2024 Liquidação Realizado 829,32
08050023 8 de maio de 2024 Pagamento Realizado 829,32
09050008 9 de maio de 2024 Liquidação Realizado 852,18