Dados do pagamento de número 08050009


  • Data do pagamento 08/05/2024
  • Valor 11.749,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11.749,60 50805 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 254525

Dados do empenho de número 02010094
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAGECE - COMPA NHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA RÁ
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Depto. Atençao Sec./Terc.
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0176 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção e Funcionamento do Hospital
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de estruturação
  • Histórico: pagamento de contas de água para atendimento do Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, durante o exercício financeiro de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010094 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 90.000,00
17010019 17 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 398,32
06020036 6 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 398,32
16020032 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 427,63
06030028 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 427,63
14030007 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 9.675,20
20030054 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 9.675,20
09040022 9 de abril de 2024 Liquidação Realizado 11.749,60
08050009 8 de maio de 2024 Pagamento Realizado 11.749,60
09050009 9 de maio de 2024 Liquidação Realizado 10.551,28