Dados do pagamento de número 09040008


  • Data do pagamento 09/04/2024
  • Valor 304,82 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 304,82 40906 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 200301

Dados do empenho de número 02010121
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Cidadania e Promoção Socia
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0329 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria
  • Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: pagamento das contas de energia elétrica dos prédios alugados e/ou vinculados ao Secretaria da Cidadania e Promoção Social de Viçosa do Ceará, durante o ano de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010121 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 50.000,00
08010007 8 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 3.760,47
22010003 22 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 286,25
23010021 23 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 286,25
08020026 8 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.121,25
20020012 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 3.760,47
21020002 21 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.121,25
06030010 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 280,31
08030024 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.338,24
08030017 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 280,31
26030005 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.818,64
02040030 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 304,82
02040031 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 94,46
09040007 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.818,64
09040008 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 304,82
09040001 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 94,46
09040007 9 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.489,99
10040011 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.060,25
19040092 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.338,24
19040093 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.489,99
22040049 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.060,25
30040028 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 389,82