Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040021
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 96,83 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 96,83 | 41111 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2773 | 2773 | 200387 |
Dados do empenho de número 02010124
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 007 - Secretaria de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.096 - Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: pagamento de contas de energia elétrica para atendimento dos prédios de propriedade e/ou locados a Prefeitura de Viçosa do Ceará junto a Secretaria de Educação do Municipio de Viçosa do Ceará, no corrente exercício de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010124 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
22010001 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 415,12 |
23010004 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.044,71 |
24010048 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 415,12 |
24010051 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.949,73 |
25010005 | 25 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 94,98 |
16020015 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 96,94 |
16020007 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 220,77 |
21020026 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 96,94 |
21020004 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.060,36 |
21020025 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 97,91 |
23020087 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 122,86 |
29020027 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.060,36 |
02040028 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.980,39 |
03040011 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 96,83 |
08040018 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 106,93 |
11040021 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 96,83 |
11040019 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.870,91 |
15040003 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 190,49 |
19040058 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 190,49 |
22040048 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 109,48 |