Dados do pagamento de número 11040021


  • Data do pagamento 11/04/2024
  • Valor 96,83 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 96,83 41111 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 200387

Dados do empenho de número 02010124
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 007 - Secretaria de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.096 - Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: pagamento de contas de energia elétrica para atendimento dos prédios de propriedade e/ou locados a Prefeitura de Viçosa do Ceará junto a Secretaria de Educação do Municipio de Viçosa do Ceará, no corrente exercício de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010124 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 30.000,00
22010001 22 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 415,12
23010004 23 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 2.044,71
24010048 24 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 415,12
24010051 24 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 1.949,73
25010005 25 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 94,98
16020015 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 96,94
16020007 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 220,77
21020026 21 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 96,94
21020004 21 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.060,36
21020025 21 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 97,91
23020087 23 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 122,86
29020027 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.060,36
02040028 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.980,39
03040011 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 96,83
08040018 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 106,93
11040021 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 96,83
11040019 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.870,91
15040003 15 de abril de 2024 Liquidação Realizado 190,49
19040058 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 190,49
22040048 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 109,48