Dados do pagamento de número 17040046


  • Data do pagamento 17/04/2024
  • Valor 54,96 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 54,96 41701 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 200182

Dados do empenho de número 05010004
  • Empenho feito em 05/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: FRANCINETE CAS TELO BRANCO PE REIRA - EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE13-2023-SEAG'
  • Unidade orçamentária: 009 - Secretaria Geral de Infra Estrutura
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.112 - Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S-10) para consumo dos veículos automotores de propriedade do Município de Viçosa do Ceará e/ou alugados/locados, à disposição da Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, durante o decorrer do Exercício Financeiro de 2024, conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE13/2023-SEAG e Contrato nº. 24010535-SEINFRA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05010004 5 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 5.000,00
31010012 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 39,65
02020025 2 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 39,65
20020005 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 179,09
22020003 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 179,09
07030005 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 61,65
13030010 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 61,65
22030010 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 111,70
10040030 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 54,96
11040005 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 111,70
17040046 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 54,96
26040004 26 de abril de 2024 Liquidação Realizado 107,39
02050003 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 107,39
09050025 9 de maio de 2024 Liquidação Realizado 12,32
16050020 16 de maio de 2024 Pagamento Realizado 12,32
24050015 24 de maio de 2024 Liquidação Realizado 143,69