Dados do pagamento de número 10050019


  • Data do pagamento 10/05/2024
  • Valor 25.165,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 25.165,80 51052 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 200115

Dados do empenho de número 05010009
  • Empenho feito em 05/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: FRANCINETE CAS TELO BRANCO PE REIRA - EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE13-2023-SEAG'
  • Unidade orçamentária: 001 - Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.117 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S-10) para consumo dos veículos automotores de propriedade do Município de Viçosa do Ceará e/ou alugados/locados, à disposição da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural/SEAGRI, durante o decorrer do Exercício Financeiro de 2024, conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE13/2023-SEAG e Contrato nº. 24010519-SEAGRI.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05010009 5 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 455.000,00
31010014 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 13.747,49
05020028 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 13.747,49
28020025 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 44.404,63
01030030 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 44.404,63
18030003 18 de março de 2024 Liquidação Realizado 23.507,46
20030030 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 23.507,46
05040002 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 27.507,26
12040010 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 27.507,26
18040010 18 de abril de 2024 Liquidação Realizado 22.767,65
19040079 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 22.767,65
03050017 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 25.165,80
10050019 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 25.165,80
15050007 15 de maio de 2024 Liquidação Realizado 26.481,48
17050024 17 de maio de 2024 Pagamento Realizado 26.481,48
28050011 28 de maio de 2024 Liquidação Realizado 27.382,66
29050042 29 de maio de 2024 Pagamento Realizado 27.382,66