Dados do pagamento de número 10050018


  • Data do pagamento 10/05/2024
  • Valor 88,32 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 88,32 9032 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 254525

Dados do empenho de número 02010052
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: SISTEMA INTEGR ADO DE SAN. RU RAL DA BACIA H IDROG. DO PARN AÍBA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 003 - Depto. de Atenção Primária
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0171 - Programa de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: pagamento de contas de água dos prédios onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde, sito na Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, durante do exercício financeiro de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010052 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 5.000,00
05020014 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 33,95
05020002 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 36,77
05020001 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 33,95
05020015 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 36,77
06020001 6 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 36,70
09020007 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 30,98
16020013 16 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 30,98
27020031 27 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 36,70
04030007 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 30,47
05030003 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 62,23
05030011 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 30,47
05030014 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 62,23
06030001 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 35,81
06030004 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 31,88
08030036 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 31,88
08030037 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 35,81
04040001 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 34,79
04040002 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 101,63
04040012 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 41,58
10040049 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 36,51
17040006 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 101,63
17040008 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 36,51
17040004 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 41,58
17040005 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 34,79
08050007 8 de maio de 2024 Liquidação Realizado 38,80
09050001 9 de maio de 2024 Liquidação Realizado 88,32
10050018 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 88,32
10050005 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 38,80
22050004 22 de maio de 2024 Liquidação Realizado 41,80
23050010 23 de maio de 2024 Pagamento Realizado 41,80