Dados do pagamento de número 10040026


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor 18.863,39 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 17.637,27 66439 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 72559

Dados do empenho de número 01030052
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: COOPBRASIL - C OOPERATIVA DE TRABALHO MULTI DISCIPLINAR DO S PR
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: 'CHP02/2022-SESA'
  • Unidade orçamentária: 005 - Depto. Atençao Sec./Terc.
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0176 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.071 - Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)
  • Natureza da despesa: 3.3.90.34.00 - Outras desp. pessoal dec. c ontrat. terc.
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: pagamento dos serviços técnicos especializados complementares de saúde em atendimento as demandas nas Unidades de Saúde (CAPS I e II) de Viçosa do Ceará, referente ao mês de MARÇO/2024, conforme especificações do Certame Licitatório CHP 02/2022-SESA // Contrato nº. 22110102-SESA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030052 1 de março de 2024 Empenho Realizado 18.863,39
04040008 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 18.863,39
10040026 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 18.863,39