Dados do pagamento de número 26040013


  • Data do pagamento 26/04/2024
  • Valor 21.572,46 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 17.747,01 8500 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2773 2773 72559

Dados do empenho de número 01030070
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOPAG - CENTRO FITOTERÁPICO DO MUNICÍPIO D E VIÇOSA DO CE ARÁ
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 004 - Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
  • Programa de governo: 0181 - Assistência Farmacêutica
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção do Centro Fitoterápico
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010066 DE 02/01/2024, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOPAG DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTÁRIOS, NOMEADOS E CELETISTA), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FITOTERÁPICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. SETOR 377.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030070 1 de março de 2024 Empenho Realizado 137.175,00
22030071 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 348,65
04040018 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 348,65
25040042 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 21.572,46
25040083 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.084,31
26040013 26 de abril de 2024 Pagamento Realizado 21.572,46
07050029 7 de maio de 2024 Pagamento Realizado 4.084,31