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Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão ( 02/01/2018 a 30/04/2019 ) - MA

Dados do pagamento de número 10010009


  • Data do pagamento 10/01/2019
  • Valor 6.223,96 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.223,96 850 Banco do Brasil S.A. BANCO 3625 188409

Dados do empenho de número 07010002
  • Empenho feito em 07/01/2019
  • Tipo: Global
  • Credor: S.M.DOS SANTOS GOEDEL
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '033-2018'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: contratacao de empresa especializada para o fornecimento de combustivel automotivo (gasolina comum, diesel comum, diesel s10 e lubrificantes) para atender as necessidades da administracao direta e dos fundos municipais de campestre do maranhao-MA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
07010002 7 de janeiro de 2019 Empenho Realizado 229.750,00
10010009 10 de janeiro de 2019 Pagamento Realizado 6.223,96
10010011 10 de janeiro de 2019 Liquidação Realizado 6.223,96
21010017 21 de janeiro de 2019 Liquidação Realizado 4.108,26
21010019 21 de janeiro de 2019 Pagamento Realizado 4.108,26
31010017 31 de janeiro de 2019 Pagamento Realizado 4.653,12
31010021 31 de janeiro de 2019 Liquidação Realizado 4.653,12
11020012 11 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 6.935,17
12020016 12 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 6.935,17
20020013 20 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 4.892,03
20020024 20 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 4.892,03
28020065 28 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 4.414,86
01030006 1 de março de 2019 Pagamento Realizado 4.414,86
11030014 11 de março de 2019 Liquidação Realizado 5.790,31
12030013 12 de março de 2019 Pagamento Realizado 5.790,31
20030012 20 de março de 2019 Liquidação Realizado 5.313,97
21030005 21 de março de 2019 Pagamento Realizado 5.313,97
01040007 1 de abril de 2019 Liquidação Realizado 6.363,89
01040007 1 de abril de 2019 Pagamento Realizado 6.363,89
10040014 10 de abril de 2019 Liquidação Realizado 5.240,91
11040018 11 de abril de 2019 Pagamento Realizado 5.240,91
22040004 22 de abril de 2019 Liquidação Realizado 3.726,76
23040009 23 de abril de 2019 Pagamento Realizado 3.726,76
30040064 30 de abril de 2019 Liquidação Realizado 4.431,10