User

Prefeitura Municipal de Dom Pedro ( 02/01/2017 a 29/09/2017 ) - MA

Dados do pagamento de número 31010013


  • Data do pagamento 31/01/2017
  • Valor 5.841,56 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
Retenções N/A 5.841,56 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 04010007
  • Empenho feito em 04/01/2017
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0056 - Gestão de Saúde Pública
  • Projeto / Atividade: 2.027 - Manutenção do Hospital
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: a folha de pagamento do pessoal do hospital municipal de dom pedro/MA, durante o corrente exercicio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010007 4 de janeiro de 2017 Empenho Realizado 405.000,00
31010013 31 de janeiro de 2017 Liquidação Realizado 30.879,89
31010013 31 de janeiro de 2017 Pagamento Realizado 5.841,56
28020010 28 de fevereiro de 2017 Liquidação Realizado 37.739,52
28020010 28 de fevereiro de 2017 Pagamento Realizado 5.805,77