Dados do pagamento de número 19010023


  • Data do pagamento 19/01/2022
  • Valor 300,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 300,00 0 Banco do Brasil S.A. ZÉ DOCA 2314 527459

Dados do empenho de número 19010011
  • Empenho feito em 19/01/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JALILA TEIXEIR A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0015 - Reoorganização da Politica de Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.030 - Manut. e Func. do Fundo Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: REF. A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA-MA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19010011 19 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 600,00
19010021 19 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 300,00
19010023 19 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 300,00
26010013 26 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 300,00
26010025 26 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 300,00