Dados do pagamento de número 05040003


  • Data do pagamento 05/04/2024
  • Valor 2.181.181,67 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.417.047,75 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1087 188700

Dados do empenho de número 01030013
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ROSINEIDE SOUS A SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 020 - Fundo Municipal da Inf. e do Adolescente
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0081 - Assistencia a Criança e ao Adolescente
  • Projeto / Atividade: 2.092 - Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Concessão de diária para Srª Rosineide de Sousa Silva, Conselheira Tutelar, para deslocamento a cidade de Pedreiras-MA, no período de 14 e 15 de Março de 2024, para participar do I Seminário para conselheiros tutelares da região do médio mearim, de interesse desta municipalidade.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030013 1 de março de 2024 Empenho Realizado 180,00
01030017 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 180,00
01030026 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 180,00