Dados do pagamento de número 03040005


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 49.500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 49.500,00 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1087 39968X

Dados do empenho de número 17010002
  • Empenho feito em 17/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: AW TRANSPORTE & LOCAÇÃO EIRE LI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '150/2023'
  • Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0056 - Gestão das Ações da Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Contratação de empresa especializada em locação de veículos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de Lago da Pedra-MA. Conforme Pregão eletrônico nº028/2023 CPL/PMLP, do processo nº 150/2023 e contrato 91/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
17010002 17 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 297.000,00
23010006 23 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 49.500,00
29010003 29 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 49.500,00
28020007 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 49.500,00
06030003 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 49.500,00
26030002 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 49.500,00
03040005 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 49.500,00
25040001 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 49.500,00
08050007 8 de maio de 2024 Pagamento Realizado 49.500,00