Dados do pagamento de número 10010075


  • Data do pagamento 10/01/2020
  • Valor 156.040,09 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 143.209,27 988632 Banco do Brasil S.A. LAGO DA PEDRA 1087 39968X
Retenções N/A 12.830,82 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 10010034
  • Empenho feito em 10/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO PROGAMAS SAÚDE
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0087 - Gestão das Ações da Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.098 - Manutenção e Gestão Plena Mun. Med. Completa
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: vencimentos, salários, gratificações e outros benefícios devidos aos servidores contratados relativo a dezembro/2019, conforme processo administrativo.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10010034 10 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 156.040,09
10010042 10 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 156.040,09
10010075 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 156.040,09