Dados do pagamento de número 23010036


  • Data do pagamento 23/01/2020
  • Valor 68.705,51 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 68.705,51 25493 Banco do Brasil S.A. LAGO DA PEDRA 1087 400300

Dados do empenho de número 20010006
  • Empenho feito em 20/01/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CONSTRUTORA RO CHA LTDA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0056 - Gestão da Ação da Saúde
  • Projeto / Atividade: 1.064 - Construção de Prédios do FMS
  • Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de investimento
  • Histórico: execução de obras de construção de academias de saúde, modalidade intermediária, conforme Tomada de Preço nº 007/2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20010006 20 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 329.872,55
20010004 20 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 68.705,51
20010003 20 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 24.803,51
20010002 20 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 57.905,98
23010038 23 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 57.905,98
23010037 23 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 24.803,51
23010036 23 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 68.705,51
20020007 20 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 30.379,03
03030003 3 de março de 2020 Pagamento Realizado 30.379,03
13040003 13 de abril de 2020 Liquidação Realizado 68.595,24
13040005 13 de abril de 2020 Liquidação Realizado 44.102,39
13040004 13 de abril de 2020 Liquidação Realizado 35.380,87
15040014 15 de abril de 2020 Pagamento Realizado 44.102,39
15040012 15 de abril de 2020 Pagamento Realizado 68.595,24
15040013 15 de abril de 2020 Pagamento Realizado 35.380,87