Dados do pagamento de número 30010039


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 9.600,00 R$

Dados do empenho de número 05120005
  • Empenho feito em 05/12/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POWER PRINT CO MÉRCIO LTDA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Adm. e Serv. Pub
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0031 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção da Secretaria de Administração e Serviços Public
  • Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: a prestação de serviços na locação de Sistema em desenvolvimento e manutenção de Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal do Servidor, Pagina Web e Sistema de Gestão de Trânsito, relativo ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 01/PP/039/2017, para atender a Demanda Operacional do Município de Lago da Pedra, conforme Pregão Presencial nº 039/2017 e processo administrativo.