Dados do pagamento de número 01020010


  • Data do pagamento 01/02/2023
  • Valor 750,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 750,00 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 161292

Dados do empenho de número 01020012
  • Empenho feito em 01/02/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JAGNER MAGALHÂ ES COSTA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0384 - Administração e Manutenção do Setor
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: Concessão de 05 (cinco) diárias para o servidor, Jagner Magalhães Costa, Motorista da Secretaria Municipal de Educação para custear seu deslocamento para Capital São Luis - Ma. Com intuito de tratar assuntos vinculados a esta secretaria, nos dias 13 a 17 de fevereiro de 2023. Conforme Requisição de Diárias - RD-0019/2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020012 1 de fevereiro de 2023 Empenho Realizado 750,00
01020012 1 de fevereiro de 2023 Liquidação Realizado 750,00
01020010 1 de fevereiro de 2023 Pagamento Realizado 750,00