Dados do pagamento de número 31010035


  • Data do pagamento 31/01/2023
  • Valor 66.875,75 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 53.778,04 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 13998X

Dados do empenho de número 23010005
  • Empenho feito em 23/01/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG - SERVID ORES EFETIVOS SAÚDE
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude - FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0384 - Administração e Manutenção do Setor
  • Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção e Funcionamento das Atividades do FMS
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: folha de pagamento de servidores municipais efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/FMS, relativo a folha EFETIVOS SAÚDE de competência de 01/2023. Conforme documentos em anexo.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23010005 23 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 66.875,75
23010006 23 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 66.875,75
31010035 31 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 66.875,75