Dados do pagamento de número 00000967


  • Data do pagamento 12/05/2020
  • Valor 3.306,49 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.000,00 34295 Banco do Brasil S.A. LAGO DA PEDRA 0001 39971X
Retenções N/A 306,49 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 00000764
  • Empenho feito em 12/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ADILSON BRUNO S CERQUEIRA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 0.015 - Manutenção e Func.do Fundo Municipal de Saude
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: SERVIÇOS MEDICOS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000764 12 de maio de 2020 Empenho Realizado 3.306,49
00000767 12 de maio de 2020 Liquidação Realizado 3.306,49
00000967 12 de maio de 2020 Pagamento Realizado 3.306,49