Dados do pagamento de número 00001775


  • Data do pagamento 10/09/2020
  • Valor 360,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 360,00 91014 Banco do Brasil S.A. LAGO DA PEDRA 0001 39971X

Dados do empenho de número 00001427
  • Empenho feito em 10/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ADONILTON OLIV EIRA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
  • Programa de governo: 0041 - Compromisso com a Saúde
  • Projeto / Atividade: 0.017 - Apoio integral ao pacientes do TFD
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: auxilio para deslocamento de paciente e acompanhante para tratamento de saúde em Pedreiras.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00001427 10 de setembro de 2020 Empenho Realizado 360,00
00001432 10 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 360,00
00001775 10 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 360,00