Dados do pagamento de número 00001815


  • Data do pagamento 25/09/2020
  • Valor 9.850,10 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.850,10 15000 Banco do Brasil S.A. LAGO DA PEDRA 0001 39971X

Dados do empenho de número 00001481
  • Empenho feito em 25/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AGUIAR E SANTO S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção e Func. da Rede Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
  • Histórico: MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00001481 25 de setembro de 2020 Empenho Realizado 9.850,10
00001484 25 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 9.850,10
00001815 25 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 9.850,10