Dados do pagamento de número 00001861


  • Data do pagamento 01/10/2020
  • Valor 13.450,13 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 13.450,13 15000 Banco do Brasil S.A. LAGO DA PEDRA 0001 161713

Dados do empenho de número 00001535
  • Empenho feito em 01/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AGUIAR E SANTO S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Unidade orçamentária: 001 - Coord. Municipal de Adm e Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 0.002 - Manut. Func. da Coordenação Municipal de Administração e Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00001535 1 de outubro de 2020 Empenho Realizado 13.450,13
00001538 1 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 13.450,13
00001861 1 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 13.450,13