Dados do pagamento de número 00002149


  • Data do pagamento 27/11/2020
  • Valor 10.595,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10.595,00 15000 Banco do Brasil S.A. LAGO DA PEDRA 0001 161705

Dados do empenho de número 00001762
  • Empenho feito em 13/11/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AGUIAR E SANTO S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun. de Transportes e Obras
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.013 - Manut. Func. da Secretaria Municipal de Transporte e Obras.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: MATERIAL p/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00001762 13 de novembro de 2020 Empenho Realizado 10.595,00
00001765 13 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 10.595,00
00002149 27 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 10.595,00