Dados do pagamento de número 00002156


  • Data do pagamento 06/11/2020
  • Valor 7.670,76 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.670,76 15000 Banco do Brasil S.A. LAGO DA PEDRA 0001 39971X

Dados do empenho de número 00001769
  • Empenho feito em 06/11/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AGUIAR E SANTO S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção e Func. da Rede Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
  • Histórico: MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ITENS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00001769 6 de novembro de 2020 Empenho Realizado 7.670,76
00001772 6 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 7.670,76
00002156 6 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 7.670,76