Dados do pagamento de número 00000020


  • Data do pagamento 21/01/2020
  • Valor 2,19 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2,19 440249 Banco do Brasil S.A. LAGO DA PEDRA 0001 93475

Dados do empenho de número 00000013
  • Empenho feito em 21/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: BANCO DO BRASI L
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun. de Transportes e Obras
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0035 - Compromisso com a Cidade
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção e Func.do Sist. de Iluminação Pública
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: COSIP
  • Histórico: taxas bancarias

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000013 21 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 2,19
00000012 21 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 2,19
00000020 21 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 2,19