Dados do pagamento de número 00000064


  • Data do pagamento 15/01/2020
  • Valor 9.709,10 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.709,10 55907 Banco do Brasil S.A. LAGO DA PEDRA 0001 79847

Dados do empenho de número 00000081
  • Empenho feito em 14/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A SOARES DE FR EITAS ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun. de Transportes e Obras
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.013 - Manut. Func. da Secretaria Municipal de Transporte e Obras.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A SECRET. DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS, JANEIRO/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000081 14 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 9.709,10
00000079 14 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 9.709,10
00000064 15 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 9.709,10