Dados do pagamento de número 00000105


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 8.343,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.343,90 26504 Banco do Brasil S.A. LAGO DA PEDRA 0001 39971X

Dados do empenho de número 00000116
  • Empenho feito em 30/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J RODRIGUES VA LERIO ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção e Func. da Rede Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
  • Histórico: aquisição de combustivel.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000116 30 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 8.343,90
00000114 30 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 8.343,90
00000105 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 8.343,90