Dados do pagamento de número 00000602


  • Data do pagamento 09/03/2020
  • Valor 1.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.000,00 19987 Banco do Brasil S.A. LAGO DA PEDRA 0001 161705

Dados do empenho de número 00000483
  • Empenho feito em 09/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AMILTON DE SOU SA FERREIRA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: DIÁRIAS, MÊS DE MARÇO/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000483 9 de março de 2020 Empenho Realizado 1.000,00
00000484 9 de março de 2020 Liquidação Realizado 1.000,00
00000602 9 de março de 2020 Pagamento Realizado 1.000,00