Dados do pagamento de número 02040007


  • Data do pagamento 02/04/2024
  • Valor 1.097,36 R$

Dados do empenho de número 01020007
  • Empenho feito em 01/02/2023
  • Tipo: Global
  • Credor: J. DOS SANTOS FREITAS COMERC IO E TRANSPORT ES LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE 027/2022.SRP'
  • Unidade orçamentária: 008 - Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Governamental
  • Projeto / Atividade: 2.031 - Gestão da secretaria de Infraestrutura e urbanismo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: fornecimento de combustíveis automotivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº1105003/2022, Pregão Eletrônico nº027/2022 e Contrato Administrativo nº20230098/2023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020007 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 9.708,00
30040002 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 8.010,00
30040001 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.698,00