Dados do pagamento de número 30040031


  • Data do pagamento 30/04/2024
  • Valor 1.412,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 844,88 0 Caixa Econômica Federal CAIXA 0767 3131

Dados do empenho de número 03050012
  • Empenho feito em 03/05/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JANIEL DE MORA IS REGO SANTOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0005 - Pedreiras com Mais Saúde e Qualidade de Vida
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Apoio ao Tratamento Fora do Domicilio
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: ajuda de custo para despesas com alimentação e deslocamento para Tratamento Fora de Domicilio - TFD (NORMAL) favorecido: Samuel Gomes de Morais, relativo ao mês de maio de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03050012 3 de maio de 2024 Empenho Realizado 2.280,00
03050018 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 2.280,00