Dados do pagamento de número 30040078


  • Data do pagamento 30/04/2024
  • Valor 3.251,58 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.233,42 0 Caixa Econômica Federal CAIXA 0767 3131

Dados do empenho de número 26040004
  • Empenho feito em 26/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: KLEILA SILVA B EZERRA DOS SAN TOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0005 - Pedreiras com Mais Saúde e Qualidade de Vida
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Gestão do MAC - Assistência Média e Alta Complexidade
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: plantão médico no hospital geral e maternidade de Pedreiras-MA, relativo ao mês de abril de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26040004 26 de abril de 2024 Empenho Realizado 2.240,00
30040090 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.240,00