DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 23010026



  • Data da liquidação: 23/01/2020
  • Valor: 14.363,73 R$
  • Nota fiscal: 509
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 22/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ÁGUA SANITÁRIA USO DOMESTICO 1.696,00 LITRO 2.815,36
ÁLCOOL EM GEL 70% 311,00 UNIDADE 1.601,65
ALCOOL LÍQUIDO ETILICO HIDRATADO 96% 201,00 UNIDADE 1.306,50
COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNID. 87,00 PACOTE 163,56
COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML 2.100,00 PACOTE 7.308,00
COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50ML 586,00 PACOTE 884,86
ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE 162,00 UNIDADE 81,00
FLANELA DE ALGODÃO 29x49CM 100% ALGODÃO 120,00 PACOTE 202,80

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 14.363,73 174017 Caixa Econômica Federal CEF 0767 6240259

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