Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 23010026
- Data da liquidação: 23/01/2020
- Valor: 14.363,73 R$
- Nota fiscal: 509
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 22/01/2020
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 21200104272216000167550010000005091920006807
Itens da liquidação
Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
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ÁGUA SANITÁRIA USO DOMESTICO | 1.696,00 | LITRO | 2.815,36 | |
ÁLCOOL EM GEL 70% | 311,00 | UNIDADE | 1.601,65 | |
ALCOOL LÍQUIDO ETILICO HIDRATADO 96% | 201,00 | UNIDADE | 1.306,50 | |
COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNID. | 87,00 | PACOTE | 163,56 | |
COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML | 2.100,00 | PACOTE | 7.308,00 | |
COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50ML | 586,00 | PACOTE | 884,86 | |
ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE | 162,00 | UNIDADE | 81,00 | |
FLANELA DE ALGODÃO 29x49CM 100% ALGODÃO | 120,00 | PACOTE | 202,80 |
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 14.363,73 | 174017 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 6240259 |